ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
ফুলকী ইউনিয়ন পরিষদ , বাসাইল , টাঙ্গাইল ।
২০১৫ - ২০১৬ অর্থ বছরের বাজেট
খাতের নাম | টিকা | পরবর্তীবছরের বাজেট (২০১৫-১৬) | চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট(২০১৪-১৫) | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত হিসাব (২০১৩-১৪) | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
বৎসরের প্রারম্ভিক জের : |
|
|
|
|
|
|
ব্যাংক |
| ৫০০০.০০ | ৪৫০০.০০ | ৯৫০০.০০ | ৯৫০০.০০ | ৯৫৬,১৭১.৫ |
নগদ |
| ৫০০.০০ | ০ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ৪২১.৫৪ |
কর ও রেট | ৩ | ৬০৪৮৮২ | ০ | ৬০৪৮৮২ | ৬০৪৮৮২ | ৩৭২৫৬৩ |
ইজারা | ৪ | ২৫০০০.০০ | ০ | ২৫০০০.০০ | ২৫০০০.০০ | ০ |
যানবাহন (মোটরযান ব্যতিত) |
| ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
নিবন্ধন কর |
| ০ | ০ | ০ | ০ | ৫২৯৫০ |
লাইসেন্স ও পারমিট ফি |
| ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
সম্পত্তির ভাড়া ও লাভজনিত ফি |
| ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
সরকারী অনুদান -ভুমি হসত্মামত্মর কর ১% | ৫ | ০ | ৮০০০০০ | ৮০০০০০ | ৮০০০০০ | ১৫৫০০০০ |
সরকারী অনুদান সংস্থাপন | ৬ | ০ | ৭০০৭৫৯ | ৭০০৭৫৯ | ৬৯৮৩৬৪ | ৬৬১৩৬৭ |
সরকারী অনুদান উন্নয়ন | ৭ | ০ | ৬৯০০০০০ | ৬৯০০০০০ | ৪৫০০০০০ | ৬৬৪৩৭০২ |
স্থানীয় সরকার জেলা পরিষদ অনুদান | ৮ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
স্থানীয় সরকার উপজেলা পরিষদ অনুদান | ৯ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
অন্যান্য প্রাপ্তি | ১০ | ০ | ০ | ০ | ১৮০০০০০ | ০ |
সর্বমোট টাকা |
| ৬৩৫৩৮২ | ৮৪০৫২৫৯ | ৯০৪০৬৪১ | ৮৪৩৮২৪৬ | ১০,২৩৭,১৭৫.০৪ |
ব্যয়ঃ |
|
|
|
|
|
|
সাধারণ সংস্থাপন | ১১ | ২৮৫২৭৬.৪ | ৭০০৭৫৯ | ৯৮৬০৩৫.৪ | ৯৮৩৬৪০.৪ | ৮০৪,১৯৯.৬ |
মোট |
| ২৮৫২৭৬.৪ | ৭০০৭৫৯ | ৯৮৬০৩৫.৪ | ৯৮৩৬৪০.৪ | ৮০৪,১৯৯.৬ |
উন্নয়ন পূর্ত কাজ |
| ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
কৃষি | ১২ | ০ | ৫০০০০০ | ৫০০০০০ | ৫০০০০০ | ০ |
স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন | ১৩ | ০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ৫০০০০০ |
রাসত্মা , যোগাযোগ , ইমারত | ১৪ | ২০০০০০ | ৪৯০০০০০ | ৫১০০০০০ | ৪৫০০০০০ | ৬৭৩২১০৮ |
শিÿা | ১৫ | ০ | ১২০০০০০ | ১২০০০০০ | ১২০০০০০ | ৭৯০৮৫০ |
সেচ ও বাধ | ১৬ | ০ | ১০০০০০ | ১০০০০০ | ১০০০০০ | ০ |
মোট |
| ২০০০০০ | ৭৭০০০০০ | ৭৯০০০০০ | ৭৩০০০০০ | ৮০২২৯৫৮ |
বিবিধ |
| ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
অডিট |
| ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
অন্যান্য | ১৭ | ১১২২০০ | ০ | ১১২২০০ | ১১২২০০ | ১২২৮২৫ |
অগ্রীম | ১৮ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
মোট |
| ১১২২০০ | ০ | ১১২২০০ | ১১২২০০ | ১২২৮২৫ |
সমাপনি জের ছাড়া মোট খরচ |
| ৫৯৭৪৭৬.৪ | ৮৪০০৭৫৯ | ৮৯৯৮২৩৫.৪ | ৮৩৯৫৮৪০.৪ | ৮৯৪৯৯৮২.৬ |
সমাপনি জের |
| ৩৭৯০৫.৬০ | ৪৫০০ | ৪২৪০৫.৬ | ৪২৪০৫.৬ |
|
ব্যাংক | ১৯ | ৩৭৫০০ | ৪৫০০ | ৪২০০০ | ৪২০০০ | ১২৮৬৭০৮.৫ |
নগদ |
| ৪০৫.৬০ | ০ | ৪০৫.৬০ | ৪০৫.৬০ | ৪৮৩.৯৪ |
মোট |
| ৩৭৯০৫.৬০ | ৪৫০০ | ৪২৪০৫.৬ | ৪২৪০৫.৬ | ১২৮৭১৯২.৪৪ |
সর্বমোট টাকা |
| ৬৩৫৩৮২ | ৮৪০৫২৫৯ | ৯০৪০৬৪১ | ৮৪৩৮২৪৬ | ১০,২৩৭,১৭৫.০৪ |
অনুমোদনের তারিখঃ
টিকা :
ক্রমিক নং | বিবরণ | ২০১৫-২০১৬ |
৩) | কর ও রেট |
|
ক. | বসত বাড়ী | ৫৫৪৮৮২.০০ |
খ. | ব্যবসা , পেশা ও জীবিকা | ০ |
গ. | বিনোদন কর সিনেমা | ০ |
ঘ. | বিনোদন কর যাত্রা , নাটক ও অন্যান্য | ০ |
ঙ. | বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান | ০ |
চ. | ট্রেড লাইসেন্স , রিক্সা | ৫০০০০.০০ |
| মোট টাকা | ৬০৪৮৮২ |
৪) | ইজারা |
|
ক. | হাটবাজার /উপজেলা হতে প্রাপ্ত | ২৫০০০ |
খ. | ফেরীঘাট ও খোয়ার | ০ |
গ. | জলমহাল | ০ |
ঘ. | অন্যান্য | ০ |
| মোট টাকা | ২৫০০০ |
৫) | সরকারী অনুদান |
|
ক. | চেক নং : তাং: | ৮০০০০০ |
খ. | চেক নং : তাং: | ০ |
গ. | চেক নং : তাং: | ০ |
ঘ. | চেক নং : তাং: | ০ |
| মোট টাকা | ৮০০০০০ |
ক্রমিক নং | বিবরণ |
| ||
৬) | সরকারী অনুদান সংস্থাপন |
| ||
ক. | চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা (সরকারী অংশ) | ১৫৫৭০০ | ||
খ. | সচিবের বেতন ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন (সরকারী অংশ + ইউপি অংশ) | ৫৪৫০৫৯ | ||
গ. | মোট টাকা | ৭০০৭৫৯ | ||
৭) | সরকারী অনুদান -উন্নয়ন |
| ||
ক. | কৃষি | ০ | ||
খ. | স্বাস্থ্য ও পয়:প্রণালী | ০ | ||
গ. | রাসত্মা নির্মান / মেরামত | ০ | ||
ঘ. | শিÿা | ০ | ||
ঙ. | সচ ও বাধ | ০ | ||
চ. | এডিপি | ০ | ||
| ১) স্মারক নং : | ১০,০০,০০০.০০ | ||
| ২) স্মারক নং : | ০ | ||
| মোট টাকা | ১০,০০,০০০.০০ | ||
ছ) | কাবিখা: |
| ||
| ১) স্মারক নং : ৪০ মে:টন O২০,০০০/ | ৮০০০০০.০০ | ||
| ২) স্মারক নং : | ০ | ||
| মোট টাকা | ৮০০০০০.০০ | ||
জ) | ইউপি সহায়তা তহবিল (থোক): |
| ||
| এলজিএসপি: |
| ||
| ১ম কিসিত্ম : তাং: |
| ||
| ২য় কিসিত্ম : তাং: |
| ||
| ৩য় কিসিত্ম : তাং: |
| ||
| মোট টাকা | ১৭০০০০০ | ||
ঝ) | টি ,আর | ১০০০০০০ | ||
| ১) স্মারক নং : |
| ||
ঞ) | ক. অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ২৪০০০০০ | ||
|
|
| ||
|
|
| ||
৮) | স্থানীয় সরকার -জেলা পরিষদ অনুদান | ০ | ||
| ক. | ০ | ||
| খ. | ০ | ||
| গ. | ০ | ||
| (বর্তমান বৎসরের প্রাপ্তির বিবরণ ও স্মারক নং লিখিতে হইবে ) | ০ | ||
| মোট টাকা | ০০ | ||
৯) | স্থানীয় সরকার -উপজেলা পরিষদ অনুদান | ০ | ||
| ক. | ০ | ||
| (বর্তমান বৎসরের প্রাপ্তির বিবরণ ও স্মারক নং লিখিতে হইবে ) | ০ | ||
| মোট টাকা | ০ | ||
১০) | অন্যান্য প্রাপ্তি | ০ | ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
| মোট টাকা | ৬৯০০০০০ | ||
ক্রমিক নং | বিবরণ |
| ||
১১) | সাধারণ সংস্থাপন | নিজস্ব তহবিল | উন্নয়ন তহবিল |
|
ক. | চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ভাতা | ১৭৪৩০০ | ১৫৫৭০০ | ৩৩০০০০ |
খ. | কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ০০ | ০ | ০ |
গ. | ট্যাক্স আদায়ের নিমিত্তে খরচ | ১১০৯৭৬.৪০ | ০০ | ১১০৯৭৬.৪০ |
ঘ. | অন্যান্য সংস্থাপন ব্যয় | ০ | ০ | ০ |
ঙ. | দফাদার ও মহলস্নাদার | ০ | ২৬৮৮০০ | ২৬৮৮০০ |
চ. | কর্মচারীদের এবং সচিবের বেতন | ০ | ২৭৬২৫৯ | ২৭৬২৫৯ |
| মোট টাকা | ২৮৫২৭৬.৪ | ৭০০৭৫৯ | ৯৮৬০৩৫.৪ |
১২) | উন্নয়ন - পূর্ত কাজ -কৃষি |
| ||
ক. | এডিপি | ২০০০০০.০০ | ||
খ. | এলজিএসপি: | ৩০০০০০.০০ | ||
গ. | টি ,আর | ০০ | ||
ঘ. | কাবিখা: | ০০ | ||
| মোট টাকা | ৫০০০০০ | ||
|
|
| ||
১৩) | উন্নয়ন - পূর্ত কাজ -স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন |
| ||
ক. | এডিপি | ৫০০০০০ | ||
খ. | এলজিএসপি: | ৫০০০০০ | ||
গ. | টি ,আর | ০০ | ||
ঘ. | কাবিখা: | ০০ | ||
| মোট টাকা | ১০০০০০০ | ||
|
|
| ||
১৪) | উন্নয়ন - পূর্ত কাজ -রাসত্মা ,যোগাযোগ,ইমারত, অফিস আসবাবপত্র সহ: |
| ||
ক. | থোক |
| ||
খ. | এলজিএসপি | ৪০০০০০ | ||
গ. | এডিপি | ০ | ||
ঘ. | কাবিখা | ৮০০০০০ | ||
ঙ. | টি,আর | ৫০০০০০ | ||
চ. | নিজস্ব তহবিল | ২০০০০০ | ||
ছ. | ভুমি হসত্মামত্মর কর ১% | ৮০০০০০ | ||
জ. | হাট বাজার (নিজস্ব) | ০০ | ||
ঝ. | অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসূচী | ২৪০০০০০ | ||
| মোট টাকা | ৫১০০০০০ |
ক্রমিক নং | বিবরণ |
| ||
১৫) | উন্নয়ন - পূর্ত কাজ -শিÿা |
| ||
ক. | থোক | ০০ | ||
খ. | এলজিএসপি: | ৫০০০০০ | ||
গ. | এডিপি | ২০০০০০ | ||
ঘ. | কাবিখা: | ০০ | ||
ঙ. | ভুমি হসত্মামত্মর কর ১% | ০০ | ||
চ. | টিআর | ৫০০০০০ | ||
| মোট টাকা | ১২০০০০০ | ||
|
|
| ||
১৬) | উন্নয়ন - পূর্ত কাজ -সেচ ও বাধ |
| ||
ক. | এডিপি | ১০০০০০ | ||
খ. | এলজিএসপি: | ০ | ||
গ. | ভুমি হসত্মামত্মর কর ১% | ০ | ||
| মোট টাকা | ১০০০০০ | ||
|
|
| ||
১৭) | বিবিধ-অন্যান্য ব্যয় | নিজস্ব তহবিল | উন্নয়ন তহবিল |
|
ক. | কাগজপত্র ও স্টেশনারী | ২০০০০ | ০০ | ২০০০০ |
খ. | জন্ম নিবন্ধন খাতে | ২৪০০০ | ০০ | ২৪০০০ |
গ. | পরিচয়পত্র | ২০০০০ | ০০ | ২০০০০ |
ঘ. | ব্যাংক চার্জ | ২০০ | ০০ | ২০০ |
ঙ. | প্রচার খরচ | ৫০০০ | ০০ | ৫০০০ |
চ. | বিদ্যুৎ বিল | ১২০০০ | ০০ | ১২০০০ |
ছ. | যাতায়াত ব্যয় | ৬০০০ | ০০ | ৬০০০ |
জ. | আপ্যায়ন | ২০০০০ | ০০ | ২০০০০ |
ঝ. | অন্যান্য | ৫০০০ | ০০ | ৫০০০ |
| মোট টাকা | ১১২২০০ | ০০ | ১১২২০০ |
|
|
| ||
১৮) | বিবিধ- অগ্রীম |
| ||
ক. |
|
| ||
খ. |
|
| ||
| মোট টাকা |
| ||
১৯) | সমাপনী জের - ব্যাংক |
| ||
| ব্যাংক একাউন্টের নাম |
| ||
ক. | সোনালী ব্যাংক লি:, বাসাইল শাখা : ৩৩০০০৪৭৫ |
| ||
খ. | সোনালী ব্যাংক লি:, বাসাইল শাখা : ৩৩০০০৫৬৬ |
| ||
গ. | অগ্রণী ব্যাংক লি: আইসড়া শাখা : ৩৩০০০৩৫৪ |
| ||
| মোট টাকা |
|
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
ফুলকী ইউনিয়ন পরিষদ , বাসাইল , টাঙ্গাইল ।
২০১৪ - ২০১৫ অর্থ বছরের বাজেট (চুড়ামত্ম)
খাতের নাম | টিকা | পরবর্তীবছরের বাজেট (২০১৪-১৫) | চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট(২০১৩-১৪) | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত হিসাব (২০১২-১৩) | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
বৎসরের প্রারম্ভিক জের : |
|
|
|
|
|
|
ব্যাংক |
| ৫০০০.০০ | ৪৫০০.০০ | ৯৫০০.০০ | ৯৫০০.০০ | ৫৯,৪৩৭.২৪ |
নগদ |
| ৫০০.০০ | ০ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ১৮৮.০০ |
কর ও রেট | ৩ | ৬০৪৮৮২ | ০ | ৬০৪৮৮২ | ৬০৪৮৮২.০০ | ৩২০,৩৫৬.০০ |
ইজারা | ৪ | ২৫০০০.০০ | ০ | ২৫০০০.০০ | ২৫০০০.০০ | ০ |
যানবাহন (মোটরযান ব্যতিত) |
| ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
নিবন্ধন কর |
| ০ | ০ | ০ | ৫০০০০ | ৪৯,৮০০.০০ |
লাইসেন্স ও পারমিট ফি |
| ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
সম্পত্তির ভাড়া ও লাভজনিত ফি |
| ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
সরকারী অনুদান -ভুমি হসত্মামত্মর কর ১% | ৫ | ০ | ৮০০০০০ | ৮০০০০০ | ৭৭৬৮৮২ | ৪২৫,০০০.০০ |
সরকারী অনুদান সংস্থাপন | ৬ | ০ | ৬৯৮৩৬৪ | ৬৯৮৩৬৪ | ৪৮৪৪৮৫ | ৬৫১,৮৮২.০০ |
সরকারী অনুদান উন্নয়ন | ৭ | ০ | ৪৫০০০০০ | ৪৫০০০০০ | ৪৮০০০০০.০০ | ৩৫,৩৮,৯৫৮.০০ |
স্থানীয় সরকার জেলা পরিষদ অনুদান | ৮ | ০ | ০ | ০ | ১৪০০০০০.০০ | ০ |
স্থানীয় সরকার উপজেলা পরিষদ অনুদান | ৯ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
অন্যান্য প্রাপ্তি | ১০ | ০ | ১৮০০০০০ | ১৮০০০০০ | ২২০০০.০০ | ১৭,৩৬,০০০.০০ |
সর্বমোট টাকা |
| ৬৩৫৩৮২ | ৭৮০২৮৬৪ | ৮৪৩৮২৪৬ | ৮১৭৩২৪৯ | ৬৭৮১৬২১.২৪ |
ব্যয়ঃ |
|
|
|
|
|
|
সাধারণ সংস্থাপন | ১১ | ২৮৫২৭৬.৪ | ৬৯৮৩৬৪ | ৯৮৩৬৪০.৪ | ৭৭৫৭৬১.৪ | ৮৬১,৩৩৮.২০ |
মোট |
|
|
|
|
|
|
উন্নয়ন পূর্ত কাজ |
| ০ | ০ | ০ | ২৮৫৩৭৬৪.০০ |
|
কৃষি | ১২ | ০ | ৫০০০০০ | ৫০০০০০ | ০ | ৩,০০,০০০.০০ |
স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন | ১৩ | ০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ৫০০০.০০ | ৩,০০,০০০.০০ |
রাসত্মা , যোগাযোগ , ইমারত | ১৪ | ২০০০০০ | ৪৩০০০০০ | ৪৫০০০০০ | ৪৪০০০০০ | ৪২,৯০,১০৮.০০ |
শিÿা | ১৫ | ০ | ১২০০০০০ | ১২০০০০০ | ১৫০০ | ৮,৩৫,৮৫০.০০ |
সেচ ও বাধ | ১৬ | ০ | ১০০০০০ | ১০০০০০ | - | ০ |
মোট |
| ২০০০০০ | ৭১০০০০০ | ৭৩০০০০০ | ৮০৩৬০২৫.৪ | ৫৭,২৫,৯৫৮.০০ |
বিবিধ |
| ০ | ০ | ০ | ৬৭৭০০ | ০ |
অডিট |
| ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
অন্যান্য | ১৭ | ১১২২০০ | ০ | ১১২২০০ | ৩০০০০ | ১৩০,৮৪০.০০ |
অগ্রীম | ১৮ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
মোট |
|
|
|
| ৯৭৭০০ | ০ |
সমাপনি জের ছাড়া মোট খরচ |
| ৫৯৭৪৭৬.৪ | ৭৭৯৮৩৬৪ | ৮৩৯৫৮৪০.৪ | ৮১৩৩৭২৫.৪ | ৬৭,১৮,১৩৬.২০ |
সমাপনি জের |
| ৩৭৯০৫.৬০ | ৪৫০০ | ৪২৪০৫.৬ | ৩৯৫২৩.৬ | ৬৩,৪৮৫.০৪ |
ব্যাংক | ১৯ | ৩৭৫০০ | ৪৫০০ | ৪২০০০ | ৩৯৫০০ | ৬৩,০৬৩.৫০ |
নগদ |
| ৪০৫.৬০ | ০ | ৪০৫.৬০ | ২৩ .৪৬ | ৪২১.৫৪ |
মোট |
| ৩৭৯০৫.৬০ | ৪৫০০ | ৪২৪০৫.৬ | ৩৯৫২৩.৬ | ৬৩,৪৮৫.০৪ |
সর্বমোট টাকা |
| ৬৩৫৩৮২ | ৭৮০২৮৬৪ | ৮৪৩৮২৪৬ | ৮১৭৩২৪৯ | ৬৭৮১৬২১.২৪ |
অনুমোদনের তারিখঃ
টিকা :
ক্রমিক নং | বিবরণ | ২০১৪-২০১৫ |
৩) | কর ও রেট |
|
ক. | বসত বাড়ী | ৫৫৪৮৮২.০০ |
খ. | ব্যবসা , পেশা ও জীবিকা | ০ |
গ. | বিনোদন কর সিনেমা | ০ |
ঘ. | বিনোদন কর যাত্রা , নাটক ও অন্যান্য | ০ |
ঙ. | বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান | ০ |
চ. | ট্রেড লাইসেন্স , রিক্সা | ৫০০০০.০০ |
| মোট টাকা | ৬০৪৮৮২ |
৪) | ইজারা |
|
ক. | হাটবাজার /উপজেলা হতে প্রাপ্ত | ২৫০০০ |
খ. | ফেরীঘাট ও খোয়ার | ০ |
গ. | জলমহাল | ০ |
ঘ. | অন্যান্য | ০ |
| মোট টাকা | ২৫০০০ |
৫) | সরকারী অনুদান |
|
ক. | চেক নং : তাং: | ৮০০০০০ |
খ. | চেক নং : তাং: | ০ |
গ. | চেক নং : তাং: | ০ |
ঘ. | চেক নং : তাং: | ০ |
| মোট টাকা | ৮০০০০০ |
ক্রমিক নং | বিবরণ |
| ||
৬) | সরকারী অনুদান সংস্থাপন |
| ||
ক. | চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা (সরকারী অংশ) | ১৫৫৭০০ | ||
খ. | সচিবের বেতন ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন (সরকারী অংশ + ইউপি অংশ) | ৫৪২৬৬৪ | ||
গ. | মোট টাকা | ৬৯৮৩৬৪ | ||
৭) | সরকারী অনুদান -উন্নয়ন |
| ||
ক. | কৃষি | ০ | ||
খ. | স্বাস্থ্য ও পয়:প্রণালী | ০ | ||
গ. | রাসত্মা নির্মান / মেরামত | ০ | ||
ঘ. | শিÿা | ০ | ||
ঙ. | সচ ও বাধ | ০ | ||
চ. | এডিপি | ০ | ||
| ১) স্মারক নং : | ১০,০০,০০০.০০ | ||
| ২) স্মারক নং : | ০ | ||
| মোট টাকা | ১০,০০,০০০.০০ | ||
ছ) | কাবিখা: |
| ||
| ১) স্মারক নং : ৪০ মে:টন O২০,০০০/ | ৮০০০০০.০০ | ||
| ২) স্মারক নং : | ০ | ||
| মোট টাকা | ৮০০০০০.০০ | ||
জ) | ইউপি সহায়তা তহবিল (থোক): |
| ||
| এলজিএসপি: |
| ||
| ১ম কিসিত্ম : তাং: |
| ||
| ২য় কিসিত্ম : তাং: |
| ||
| ৩য় কিসিত্ম : তাং: |
| ||
| মোট টাকা | ১৭০০০০০ | ||
ঝ) | টি ,আর | ০ | ||
| ১) স্মারক নং : |
| ||
| ২) স্মারক নং |
| ||
| ৩) স্মারক নং : |
| ||
| মোট টাকা | ১০০০০০০ | ||
৮) | স্থানীয় সরকার -জেলা পরিষদ অনুদান | ০ | ||
| ক. | ০ | ||
| খ. | ০ | ||
| গ. | ০ | ||
| (বর্তমান বৎসরের প্রাপ্তির বিবরণ ও স্মারক নং লিখিতে হইবে ) | ০ | ||
| মোট টাকা | ০০ | ||
৯) | স্থানীয় সরকার -উপজেলা পরিষদ অনুদান | ০ | ||
| ক. | ০ | ||
| (বর্তমান বৎসরের প্রাপ্তির বিবরণ ও স্মারক নং লিখিতে হইবে ) | ০ | ||
| মোট টাকা | ০ | ||
১০) | অন্যান্য প্রাপ্তি | ০ | ||
| ক. অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী ১ম পর্যায় = ৯০০০০০
| ৯০০০০০ | ||
| খ. অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী ২য় পর্যায় = ৯০০০০০ | ৯০০০০০ | ||
| মোট টাকা | ১৮০০০০০ | ||
| (বর্তমান বৎসরের প্রাপ্তির বিবরণ ও স্মারক নং লিখিতে হইবে ) |
| ||
| মোট টাকা |
| ||
ক্রমিক নং | বিবরণ |
| ||
১১) | সাধারণ সংস্থাপন | নিজস্ব তহবিল | উন্নয়ন তহবিল |
|
ক. | চেয়ারম্যান ও সদস্যদের ভাতা | ১৭৪৩০০ | ১৫৫৭০০ | ৩৩০০০০ |
খ. | কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ০০ | ৫৪২৬৬৪ | ৫৪২৬৬৪ |
গ. | ট্যাক্স আদায়ের নিমিত্তে খরচ | ১১০৯৭৬.৪০ | ০০ | ১১০৯৭৬.৪০ |
ঘ. | অন্যান্য সংস্থাপন ব্যয় | ০ | ০ | ০ |
ঙ. | দফাদার ও মহলস্নাদার | ০ | ০ | ০ |
চ. | কর্মচারীদের এবং সচিবের বেতন | ০ | ০ | ০ |
| মোট টাকা | ২৮৫২৭৬.৪ | ৬৯৮৩৬৪ | ৯৮৩৬৪০.৪০ |
১২) | উন্নয়ন - পূর্ত কাজ -কৃষি |
| ||
ক. | এডিপি | ২০০০০০.০০ | ||
খ. | এলজিএসপি: | ৩০০০০০.০০ | ||
গ. | টি ,আর | ০০ | ||
ঘ. | কাবিখা: | ০০ | ||
| মোট টাকা | ৫০০০০০ | ||
|
|
| ||
১৩) | উন্নয়ন - পূর্ত কাজ -স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন |
| ||
ক. | এডিপি | ৫০০০০০ | ||
খ. | এলজিএসপি: | ৫০০০০০ | ||
গ. | টি ,আর | ০০ | ||
ঘ. | কাবিখা: | ০০ | ||
| মোট টাকা | ১০০০০০০ | ||
|
|
| ||
১৪) | উন্নয়ন - পূর্ত কাজ -রাসত্মা ,যোগাযোগ,ইমারত, অফিস আসবাবপত্র সহ: |
| ||
ক. | থোক |
| ||
খ. | এলজিএসপি | ৪০০০০০ | ||
গ. | এডিপি | ০ | ||
ঘ. | কাবিখা | ৮০০০০০ | ||
ঙ. | টি,আর | ৫০০০০০ | ||
চ. | নিজস্ব তহবিল | ০ | ||
ছ. | ভুমি হসত্মামত্মর কর ১% | ৮০০০০০ | ||
জ. | হাট বাজার (নিজস্ব) | ০০ | ||
ঝ. | অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসূচী | ১৮০০০০০ | ||
| মোট টাকা | ৪৩০০০০০ |
ক্রমিক নং | বিবরণ |
| ||
১৫) | উন্নয়ন - পূর্ত কাজ -শিÿা |
| ||
ক. | থোক | ০০ | ||
খ. | এলজিএসপি: | ৫০০০০০ | ||
গ. | এডিপি | ২০০০০০ | ||
ঘ. | কাবিখা: | ০০ | ||
ঙ. | ভুমি হসত্মামত্মর কর ১% | ০০ | ||
চ. | টিআর | ৫০০০০০ | ||
| মোট টাকা | ১২০০০০০ | ||
|
|
| ||
১৬) | উন্নয়ন - পূর্ত কাজ -সেচ ও বাধ |
| ||
ক. | এডিপি | ১০০০০০ | ||
খ. | এলজিএসপি: | ০ | ||
গ. | ভুমি হসত্মামত্মর কর ১% | ০ | ||
| মোট টাকা | ১০০০০০ | ||
|
|
| ||
১৭) | বিবিধ-অন্যান্য ব্যয় | নিজস্ব তহবিল | উন্নয়ন তহবিল |
|
ক. | কাগজপত্র ও স্টেশনারী | ২০০০০ | ০০ | ২০০০০ |
খ. | জন্ম নিবন্ধন খাতে | ২৪০০০ | ০০ | ২৪০০০ |
গ. | পরিচয়পত্র | ২০০০০ | ০০ | ২০০০০ |
ঘ. | ব্যাংক চার্জ | ২০০ | ০০ | ২০০ |
ঙ. | প্রচার খরচ | ৫০০০ | ০০ | ৫০০০ |
চ. | বিদ্যুৎ বিল | ১২০০০ | ০০ | ১২০০০ |
ছ. | যাতায়াত ব্যয় | ৬০০০ | ০০ | ৬০০০ |
জ. | আপ্যায়ন | ২০০০০ | ০০ | ২০০০০ |
ঝ. | অন্যান্য | ৫০০০ | ০০ | ৫০০০ |
| মোট টাকা | ১১২২০০ | ০০ | ১১২২০০ |
|
|
| ||
১৮) | বিবিধ- অগ্রীম |
| ||
ক. |
|
| ||
খ. |
|
| ||
| মোট টাকা |
| ||
১৯) | সমাপনী জের - ব্যাংক |
| ||
| ব্যাংক একাউন্টের নাম |
| ||
ক. | সোনালী ব্যাংক লি:, বাসাইল শাখা : ৩৩০০০৪৭৫ |
| ||
খ. | সোনালী ব্যাংক লি:, বাসাইল শাখা : ৩৩০০০৫৬৬ |
| ||
গ. | অগ্রণী ব্যাংক লি: আইসড়া শাখা : ৩৩০০০৩৫৪ |
| ||
| মোট টাকা |
|
অবিকল নকল
সভার তারিখঃ ২৯/০৫/২০১৪ ইং। সময়ঃ বেলা ১১ টা ।
স্থান ঃ ইউপি সভাকক্ষ ।
উপস্থিতিঃ হাজিরা খাতায় পৃথকভাবে সংরক্ষিত ।
আলোচ্যসূচীঃ
১। গত সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও দৃঢ়করণ ।
২। ২০১৪-১৫ইং সনের বাজেট প্রণয়ন প্রসঙ্গে ।
৩। বিবিধ ।
অদ্যকার সভার সভাপতি জনাব মোঃ সামছুল আলম বিজু চেয়ারম্যান ফুলকী ইউপি সভাপতির আসন গ্রহন করিয়া উপস্থিত সকলকে স্বাগত ও অভিনন্দন জানাইয়া আলোচ্যসূচী মোতাবেক আলোচনা শুরু করেন ।
সভার সিদ্ধামত্মসমূহঃ
১। অদ্যকার সভায় গত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করা হয় এবং পাঠামেত্ম উহা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়করণ করা হয় ।
২। সভাপতি সাহেব সভাকে অবহিত করেন যে , বাজেট হচ্ছে বার্ষিক আয়ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব। বাজেট তৈরী ইউনিয়ন পরিষদের অন্যতম বাধ্যতামূলক কাজ । একটি সঠিক বাজেটের উপর নির্ভর করে ইউনিয়ন পরিষদের অগ্রগতি ও সার্বিক উন্নয়ন । এককথায় পরিষদের লক্ষ্য অর্জনে প্রেরণা যোগাতে ও পরিষদের কর্মসূচী সফল করতে বাজেট একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২০১৪-১৫ ইং সনের জন্য একটি বাসত্মব সম্মত ও বস্ত্তনিষ্ঠ বাজেট প্রণয়নে তিনি সংশিস্নষ্ট সকলের সুচিমিত্মত মতামত ও পরামর্শ কামনা করেন । এরপর সভাপতি সাহেব আগামী ২০১৪-১৫ইং সনের খসড়া বাজেট অদ্যকার সভায় উপস্থাপন করেন ।
২০১৪-১৫ ইং অর্থ বছরের বাজেট
খাতের নাম | টিকা | পরবর্তীবছরের বাজেট (২০১৪-১৫) | চলতি বছরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট(২০১৩-১৪) | পূর্ববর্তী বছরের প্রকৃত হিসাব (২০১২-১৩) | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | ||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
বৎসরের প্রারম্ভিক জের : |
|
|
|
|
|
|
ব্যাংক |
| ৫০০০.০০ | ৪৫০০.০০ | ৯৫০০.০০ | ৯৫০০.০০ | ৫৯,৪৩৭.২৪ |
নগদ |
| ৫০০.০০ | ০ | ৫০০.০০ | ৫০০.০০ | ১৮৮.০০ |
কর ও রেট | ৩ | ৬০৪৮৮২ | ০ | ৬০৪৮৮২ | ৬০৪৮৮২.০০ | ৩২০,৩৫৬.০০ |
ইজারা | ৪ | ২৫০০০.০০ | ০ | ২৫০০০.০০ | ২৫০০০.০০ | ০ |
যানবাহন (মোটরযান ব্যতিত) |
| ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
নিবন্ধন কর |
| ০ | ০ | ০ | ৫০০০০ | ৪৯,৮০০.০০ |
লাইসেন্স ও পারমিট ফি |
| ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
সম্পত্তির ভাড়া ও লাভজনিত ফি |
| ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
সরকারী অনুদান -ভুমি হসত্মামত্মর কর ১% | ৫ | ০ | ৮০০০০০ | ৮০০০০০ | ৭৭৬৮৮২ | ৪২৫,০০০.০০ |
সরকারী অনুদান সংস্থাপন | ৬ | ০ | ৬৯৮৩৬৪ | ৬৯৮৩৬৪ | ৪৮৪৪৮৫ | ৬৫১,৮৮২.০০ |
সরকারী অনুদান উন্নয়ন | ৭ | ০ | ৪৫০০০০০ | ৪৫০০০০০ | ৪৮০০০০০.০০ | ৩৫,৩৮,৯৫৮.০ |
স্থানীয় সরকার জেলা পরিষদ অনুদান | ৮ | ০ | ০ | ০ | ১৪০০০০০.০০ | ০ |
স্থানীয় সরকার উপজেলা পরিষদ অনুদান | ৯ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
অন্যান্য প্রাপ্তি | ১০ | ০ | ১৮০০০০০ | ১৮০০০০০ | ২২০০০.০০ | ১৭,৩৬,০০০.০
|
সর্বমোট টাকা |
| ৬৩৫৩৮২ | ৭৮০২৮৬৪ | ৮৪৩৮২৪৬ | ৮১৭৩২৪৯ | ৬৭৮১৬২১.২৪
|
ব্যয়ঃ |
|
|
|
|
|
|
সাধারণ সংস্থাপন | ১১ | ২৮৫২৭৬.৪ | ৬৯৮৩৬৪ | ৯৮৩৬৪০.৪ | ৭৭৫৭৬১.৪ | ৮৬১,৩৩৮.২০ |
মোট |
|
|
|
|
|
|
উন্নয়ন পূর্ত কাজ |
| ০ | ০ | ০ | ২৮৫৩৭৬৪.০০ |
|
কৃষি | ১২ | ০ | ৫০০০০০ | ৫০০০০০ | ০ | ৩,০০,০০০.০০ |
স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন | ১৩ | ০ | ১০০০০০০ | ১০০০০০০ | ৫০০০.০০ | ৩,০০,০০০.০০ |
রাসত্মা , যোগাযোগ , ইমারত | ১৪ | ২০০০০০ | ৪৩০০০০০ | ৪৫০০০০০ | ৪৪০০০০০ | ৪২,৯০,১০৮.০০ |
শিÿা | ১৫ | ০ | ১২০০০০০ | ১২০০০০০ | ১৫০০ | ৮,৩৫,৮৫০.০০ |
সেচ ও বাধ | ১৬ | ০ | ১০০০০০ | ১০০০০০ | - | ০ |
মোট |
| ২০০০০০ | ৭১০০০০০ | ৭৩০০০০০ | ৮০৩৬০২৫.৪ | ৫৭,২৫,৯৫৮.০০ |
বিবিধ |
| ০ | ০ | ০ | ৬৭৭০০ | ০ |
অডিট |
| ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
অন্যান্য | ১৭ | ১১২২০০ | ০ | ১১২২০০ | ৩০০০০ | ১৩০,৮৪০.০০ |
অগ্রীম | ১৮ | ০ | ০ | ০ | ০ | ০ |
মোট |
|
|
|
| ৯৭৭০০ | ০ |
সমাপনি জের ছাড়া মোট খরচ |
| ৫৯৭৪৭৬.৪ | ৭৭৯৮৩৬৪ | ৮৩৯৫৮৪০.৪ | ৮১৩৩৭২৫.৪ | ৬৭,১৮,১৩৬.২০ |
সমাপনি জের |
| ৩৭৯০৫.৬০ | ৪৫০০ | ৪২৪০৫.৬ | ৩৯৫২৩.৬ | ৬৩,৪৮৫.০৪ |
ব্যাংক | ১৯ | ৩৭৫০০ | ৪৫০০ | ৪২০০০ | ৩৯৫০০ | ৬৩,০৬৩.৫০ |
নগদ |
| ৪০৫.৬০ | ০ | ৪০৫.৬০ | ২৩ .৪৬ | ৪২১.৫৪ |
মোট |
| ৩৭৯০৫.৬০ | ৪৫০০ | ৪২৪০৫.৬ | ৩৯৫২৩.৬ | ৬৩,৪৮৫.০৪ |
সর্বমোট টাকা |
| ৬৩৫৩৮২ | ৭৮০২৮৬৪ | ৮৪৩৮২৪৬ | ৮১৭৩২৪৯ | ৬৭৮১৬২১.২৪ |
অত্র ফুলকী ইউনিয়ন পরিষদের ২০১৪-১৫ ইং সনের জন্য প্রণীত উপরোক্ত খসড়া বাজেটের উপর বিসত্মারিত আলোচনা করা হয় । আলোচনামেত্ম উহা সর্ব সম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়। অত্র বাজেটের কপি সদয় অবগতি ও পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসার , বাসাইল মহোদয়ের নিকট প্রেরণের সিদ্ধামত্ম গৃহীত হয় ।
৩। বিবিধ বিষয়ে কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সাহেব উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করেন ।
(মোঃ সামছুল্আলম বিজু )
সভাপতি
ও
চেয়ারম্যান , ফুলকী ইউপি
বাসাইল , টাঙ্গাইল ।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস